По датам

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Кировской области от 24.02.2014 N 250/129 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 N 185/734"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2014 г. № 250/129

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2012 № 185/734

Правительство Кировской области постановляет:
Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734 "Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/578, от 24.12.2013 № 241/859), утвердив изменения в государственной программе Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа) согласно приложению.

Вр.и.о. Губернатора -
Председателя Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 24 февраля 2014 г. № 250/129

ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" НА 2013 - 2020 ГОДЫ

1. В паспорте Программы раздел "Объемы ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы ассигнований Государственной программы
общий объем финансирования составит 4718758,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 178296,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 4490540,2 тыс. рублей,
средства местных бюджетов - 49942,0 тыс. рублей (по соглашениям)"

2. В разделе 3 "Обобщенная характеристика мероприятий Государственной программы" после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"создание безбарьерной среды и повышение доступности услуг для инвалидов и маломобильных групп населения в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;".
3. Абзац первый раздела 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования Государственной программы в 2013 - 2020 годах составит 4718758,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 178296,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 4490540,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 49942,0 тыс. рублей (по соглашениям).".
4. Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы (приложение № 1 к Государственной программе) согласно приложению № 1.
5. Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение № 4 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
6. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 5 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
7. Раздел 7 "Методика оценки эффективности реализации Государственной программы" исключить.
8. В подпрограмме "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" (далее - Подпрограмма):
8.1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы ассигнований Подпрограммы
общий объем финансирования составит 463865,4 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 463865,4 тыс. рублей"

8.2. Абзац первый раздела 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы в 2013 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 463865,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 463865,4 тыс. рублей. Направлением финансирования являются "Прочие расходы".".
8.3. Раздел 7 Подпрограммы "Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы" исключить.
9. В подпрограмме "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Подпрограмма):
9.1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы ассигнований Подпрограммы
планируемый общий объем финансирования Подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 2228390,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 2178448,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 49942,0 (по соглашениям)"

9.2. В разделе 3 Подпрограммы "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы" после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"В рамках отдельного мероприятия "Создание безбарьерной среды и повышение доступности услуг для инвалидов и маломобильных групп населения в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" планируется обустройство и приспособление многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг путем ремонта помещений и дооборудования техническими средствами адаптации с учетом необходимости дооборудования каждого объекта, включая:
установку пандусов, поручней, противоскользящих систем, автоматических систем открывания дверей, лестничных подъемников, расширение дверных проемов;
оборудование универсальных туалетных кабин;
установку бегущих строк и информационных табло, индукционных систем, информационных терминалов, беспроводных систем вызова помощника, информационных знаков и знаков доступности объекта, табличек, звукового оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих посетителей;
ремонт дорожного покрытия прилегающей территории, оборудование парковочных мест для автотранспорта инвалидов;
приобретение адаптированного оборудования для организации обучения инвалидов компьютерной грамотности и обеспечения доступа инвалидов к получению услуг в электронном виде.".
9.3. Абзац первый раздела 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 2228390,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 2178448,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 49942,0 (по соглашениям). Направлением финансирования являются "Прочие расходы".".
9.4. Раздел 7 Подпрограммы "Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы" исключить.
10. В подпрограмме "Использование результатов космической деятельности" (далее - Подпрограмма):
10.1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы ассигнований Подпрограммы
планируемый общий объем финансирования Подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 134837,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 134837,5 тыс. рублей"

10.2. Абзац первый раздела 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 134837,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 134837,5 тыс. рублей. Направлением финансирования являются "Прочие расходы".".
10.3. Раздел 7 Подпрограммы "Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы" исключить.
11. Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии области" исключить.





Приложение № 1

Приложение № 1
к Государственной программе

ИЗМЕНЕНИЯ
В СВЕДЕНИЯХ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей
Единица измерения
Значение показателя эффективности
2011 год (базовый)
2012 год (отчетный)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"











3.2.
Доля численности населения Кировской области, имеющего возможность получения государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна"
процентов
8,6
8,6
16,7
58
90
90
90
90
90
90
6.
Ведомственная целевая программа "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии области"











6.1.
Количество выпущенных экземпляров Сборника основных нормативных правовых актов органов государственной власти области
экземпляров
2895
2895
1970
X
1970
1970
1970
1970
1970
1970
6.7.
Количество информационных материалов о деятельности органов государственной власти области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
единиц
237
234
155
115
155
155
155
155
155
155





Приложение № 2

Приложение № 4
к Государственной программе

РАСХОДЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п
Статус
Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Государственная программа
"Информационное общество"
всего
242366,3
390665,7
520433,5
520718
704005,3
702540,8
705247,5
704543,1
4490540,2
департамент информационных технологий и связи Кировской области
115389,4
268476,4
390335,8
390559,5
573846,8
572382,3
575089
574384,6
3460463,8
департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области
126893,0
122189,3
130097,7
130158,5
130158,5
130158,5
130158,5
130158,5
1029972,5
управление по физической культуре и спорту Кировской области
83,9







83,9
1.
Подпрограмма
"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
28420,5
33469,5
65208,4
66303,5
67567
67662,5
67569,2
67664,8
463865,4
1.1.
Отдельное мероприятие
"Обеспечение функционирования государственных информационных систем Кировской области, доступа к ним с использованием ИКТ при предоставлении государственных и муниципальных услуг"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
18301,7
14295,4
26760,2
27760,2
29027,1
29027,1
29027,1
29027,1
203225,3
1.2.
Отдельное мероприятие
"Развитие центра управления защищенной сетью электронного правительства Кировской области для обеспечения обмена информацией в процессе межведомственного взаимодействия"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
1372,5
1891,0
898,2
898,2
898,1
898,1
898,1
898,1
8652,3
1.3.
Отдельное мероприятие
"Выполнение работ по обеспечению возможности предоставления государственных и муниципальных услуг Кировской области в электронной форме с использованием региональной инфраструктуры электронного правительства Кировской области"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
3438,1
7927,0
25393,5
25393,5
25393,5
25393,5
25393,5
25393,5
163726,1
1.4.
Отдельное мероприятие
"Обеспечение доступа к государственным (муниципальным) услугам в электронном виде с помощью УЭК"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
5191,5
9073,6
11851,7
11947,2
11948,1
12043,6
11950,3
12045,9
86051,9
1.5.
Отдельное мероприятие
"Обеспечение реализации Подпрограммы"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
116,7
282,5
304,8
304,4
300,2
300,2
300,2
300,2
2209,2
2.
Подпрограмма
"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
60481,6
139213,8
224046,9
140648,40
403064,4
403064,4
404864,4
403064,4
2178448,3
2.1.
Отдельное мероприятие
"Услуги по организации и предоставлению государственных услуг МФЦ"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
13224,1
76239,5
82579,6
82867,9
343898,9
343898,9
343898,9
343898,9
1630506,7
2.2.
Отдельное мероприятие
"Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
1400
1930,7
2082,6
2082,6
3362,5
3362,5
3362,5
3362,5
20945,9
2.3.
Отдельное мероприятие
"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
44837,5
56957,9
136563,3
52876,5
4700
4700
6500
4700
311835,2
2.4.
Отдельное мероприятие
"Открытие и содержание окон привлеченных организаций для организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человек"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
X
X
X
X
48176,5
48176,5
48176,5
48176,5
192706
2.5.
Отдельное мероприятие
"Создание безбарьерной среды и повышение доступности услуг для инвалидов и маломобильных групп населения в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
X
1470
X
X
X
X
X
X
1470
2.6.
Отдельное мероприятие
"Организация обучения населения компьютерной грамотности"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
1020
2615,7
2821,4
2821,4
2926,5
2926,5
2926,5
2926,5
20984,5
3.
Подпрограмма
"Использование результатов космической деятельности"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
X
19811,2
18576,6
18530,9
19479,7
19479,7
19479,7
19479,7
134837,5
3.1.
Отдельное мероприятие
"Создание и развитие региональной информационно-навигационной инфраструктуры Кировской области по использованию спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
X
11993,1
10357,0
10357,0
11081,1
11081,1
11081,1
11081,1
77031,5
3.2.
Отдельное мероприятие
"Повышение уровня использования спутниковых навигационных технологий, средств ДЗЗ и пространственных данных в различных сферах жизнедеятельности в интересах социально-экономического развития и обеспечения безопасности на территории Кировской области"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
X
4211,0
4404,1
4404,1
4571,2
4571,2
4571,2
4571,2
31304
3.3.
Отдельное мероприятие
"Создание инфраструктуры центров космических услуг"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
X
533,0
1100
1100
1100
1100
1100
1100
7133
3.4.
Отдельное мероприятие
"Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями Кировской области"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
X
2418,4
2051,4
2051,4
2051,4
2051,4
2051,4
2051,4
14726,8
3.5.
Отдельное мероприятие
"Обеспечение реализации Подпрограммы"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
X
655,7
664,1
618,4
676
676
676
676
4642,2
4.
Областная целевая программа
"Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Кировской области" на 2011 - 2013 годы
департамент информационных технологий и связи Кировской области
10791,8
X
X
X
X
X
X
X
10791,8
5.
Ведомственная целевая программа
"Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии области"
департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области
92205,4
85442,7
89107,1
89167,9
89167,9
89167,9
89167,9
89167,9
712594,7
6.
Отдельное мероприятие
"Использование пространственных данных в целях социально-экономического развития Кировской области"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
5807,9
X
X
X
X
X
X
X
5807,9
7.
Отдельное мероприятие
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Кировской области"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
X
2871
16310
97340,8
17560
15000
15000
15000
179081,8
8.
Отдельное мероприятие
"Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" в сельских поселениях области"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
X
7261,0
1494
4150
X
X
X
X
12905
9.
Отдельное мероприятие
"Безопасный город"
департамент информационных технологий и связи Кировской области
697
56027,0
53738,8
52624,8
54585,3
55585,3
56585,3
57585,3
387428,8
10.
Отдельное мероприятие
"Обеспечение реализации Государственной программы"
всего
43962,1
46569,5
51951,7
51951,7
52581
52581
52581
52581
404675,1
департамент информационных технологий и связи Кировской области
9190,6
9822,9
10961,1
10961,1
11590,4
11590,4
11590,4
11590,4
87297,3
департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области
34687,6
36746,6
40990,6
40990,6
40990,6
40990,6
40990,6
40990,6
317377,8
управление по физической культуре и спорту Кировской области
83,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
83,9





Приложение № 3

Приложение № 5
к Государственной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
Государственная программа
"Информационное общество"
всего
270379,3
412594,7
640600,5
578847
704005,3
702540,8
705247,5
704543,1
4718758,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
120167,0
58129,0
0,0
0,0
0,0
0,0
178296,0
областной бюджет
242366,3
390665,7
520433,5
520718
704005,3
702540,8
705247,5
704543,1
4490540,2
муниципальный бюджет
28013,0
21929,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49942,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"
всего
28420,5
33469,5
65208,4
66303,5
67567
67662,5
67569,2
67664,8
463865,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
28420,5
33469,5
65208,4
66303,5
67567
67662,5
67569,2
67664,8
463865,4
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Обеспечение функционирования государственных информационных систем Кировской области, доступа к ним с использованием ИКТ при предоставлении государственных и муниципальных услуг"
всего
18301,7
14295,4
26760,2
27760,2
29027,1
29027,1
29027,1
29027,1
203225,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
18301,7
14295,4
26760,2
27760,2
29027,1
29027,1
29027,1
29027,1
203225,3
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Развитие центра управления защищенной сетью электронного правительства Кировской области для обеспечения обмена информацией в процессе межведомственного взаимодействия"
всего
1372,5
1891,0
898,2
898,2
898,1
898,1
898,1
898,1
8652,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1372,5
1891,0
898,2
898,2
898,1
898,1
898,1
898,1
8652,3
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Выполнение работ по обеспечению возможности предоставления государственных и муниципальных услуг Кировской области в электронной форме с использованием региональной инфраструктуры электронного правительства Кировской области"
всего
3438,1
7927,0
25393,5
25393,5
25393,5
25393,5
25393,5
25393,5
163726,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3438,1
7927,0
25393,5
25393,5
25393,5
25393,5
25393,5
25393,5
163726,1
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Обеспечение доступа к государственным (муниципальным) услугам в электронном виде с помощью УЭК"
всего
5191,5
9073,6
11851,7
11947,2
11948,1
12043,6
11950,3
12045,9
86051,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5191,5
9073,6
11851,7
11947,2
11948,1
12043,6
11950,3
12045,9
86051,9
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Обеспечение реализации Подпрограммы"
всего
116,7
282,5
304,8
304,4
300,2
300,2
300,2
300,2
2209,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
116,7
282,5
304,8
304,4
300,2
300,2
300,2
300,2
2209,2
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"
всего
88494,6
161142,8
224046,9
140648,4
403064,4
403064,4
404864,4
403064,4
2228390,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
60481,6
139213,8
224046,9
140648,4
403064,4
403064,4
404864,4
403064,4
2178448,3
муниципальный бюджет
28013,0
21929,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49942,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Услуги по организации и предоставлению государственных услуг МФЦ"
всего
13224,1
76239,5
82579,6
82867,9
343898,9
343898,9
343898,9
343898,9
1630506,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13224,1
76239,5
82579,6
82867,9
343898,9
343898,9
343898,9
343898,9
1630506,7
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг"
всего
1400
1930,7
2082,6
2082,6
3362,5
3362,5
3362,5
3362,5
20945,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1400
1930,7
2082,6
2082,6
3362,5
3362,5
3362,5
3362,5
20945,9
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
всего
72850,5
78886,9
136563,3
52876,5
4700
4700
6500
4700
361777,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
44837,5
56957,9
136563,3
52876,5
4700
4700
6500
4700
311835,2
муниципальный бюджет
28013,0
21929,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49942,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Открытие и содержание окон привлеченных организаций для организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человек"
всего
X
X
X
X
48176,5
48176,5
48176,5
48176,5
192706
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
X
X
X
X
48176,5
48176,5
48176,5
48176,5
192706
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Создание безбарьерной среды и повышение доступности услуг для инвалидов и маломобильных групп населения в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг"
всего
X
1470
X
X
X
X
X
X
1470
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
X
1470
X
X
X
X
X
X
1470
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Организация обучения населения компьютерной грамотности"
всего
1020
2615,7
2821,4
2821,4
2926,5
2926,5
2926,5
2926,5
20984,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1020
2615,7
2821,4
2821,4
2926,5
2926,5
2926,5
2926,5
20984,5
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Использование результатов космической деятельности"
всего
X
19811,2
18576,6
18530,9
19479,7
19479,7
19479,7
19479,7
134837,5
федеральный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
областной бюджет
X
19811,2
18576,6
18530,9
19479,7
19479,7
19479,7
19479,7
134837,5
муниципальный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
территориальные государственные внебюджетные фонды
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
иные внебюджетные источники
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
Отдельное мероприятие
"Создание и развитие региональной информационно-навигационной инфраструктуры Кировской области по использованию спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС"
всего
X
11993,1
10357,0
10357,0
11081,1
11081,1
11081,1
11081,1
77031,5
федеральный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
областной бюджет
X
11993,1
10357,0
10357,0
11081,1
11081,1
11081,1
11081,1
77031,5
муниципальный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
территориальные государственные внебюджетные фонды
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
иные внебюджетные источники
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
Отдельное мероприятие
"Повышение уровня использования спутниковых навигационных технологий, средств ДЗЗ и пространственных данных в различных сферах жизнедеятельности в интересах социально-экономического развития и обеспечения безопасности на территории Кировской области"
всего
X
4211,0
4404,1
4404,1
4571,2
4571,2
4571,2
4571,2
31304
федеральный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
областной бюджет
X
4211,0
4404,1
4404,1
4571,2
4571,2
4571,2
4571,2
31304
муниципальный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
территориальные государственные внебюджетные фонды
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
иные внебюджетные источники
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
Отдельное мероприятие
"Создание инфраструктуры центров космических услуг"
всего
X
533,0
1100
1100
1100
1100
1100
1100
7133
федеральный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
областной бюджет
X
533,0
1100
1100
1100
1100
1100
1100
7133
муниципальный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
территориальные государственные внебюджетные фонды
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
иные внебюджетные источники
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
Отдельное мероприятие
"Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями Кировской области"
всего
X
2418,4
2051,4
2051,4
2051,4
2051,4
2051,4
2051,4
14726,8
федеральный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
областной бюджет
X
2418,4
2051,4
2051,4
2051,4
2051,4
2051,4
2051,4
14726,8
муниципальный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
территориальные государственные внебюджетные фонды
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
иные внебюджетные источники
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
Отдельное мероприятие
"Обеспечение реализации Подпрограммы"
всего
X
655,7
664,1
618,4
676
676
676
676
4642,2
федеральный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
областной бюджет
X
655,7
664,1
618,4
676
676
676
676
4642,2
муниципальный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
территориальные государственные внебюджетные фонды
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
иные внебюджетные источники
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
Областная целевая программа
"Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Кировской области" на 2011 - 2013 годы
всего
10791,8
X
X
X
X
X
X
X
10791,8
федеральный бюджет
0,0
X
X
X
X
X
X
X
0,0
областной бюджет
10791,8
X
X
X
X
X
X
X
10791,8
муниципальный бюджет
0,0
X
X
X
X
X
X
X
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
X
X
X
X
X
X
X
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
X
X
X
X
X
X
X
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
X
X
X
X
X
X
X
0,0
Ведомственная целевая программа
"Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии области"
всего
92205,4
85442,7
89107,1
89167,9
89167,9
89167,9
89167,9
89167,9
712594,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
92205,4
85442,7
89107,1
89167,9
89167,9
89167,9
89167,9
89167,9
712594,7
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Использование пространственных данных в целях социально-экономического развития Кировской области"
всего
5807,9
X
X
X
X
X
X
X
5807,9
федеральный бюджет
0,0
X
X
X
X
X
X
X
0,0
областной бюджет
5807,9
X
X
X
X
X
X
X
5807,9
муниципальный бюджет
0,0
X
X
X
X
X
X
X
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
X
X
X
X
X
X
X
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
X
X
X
X
X
X
X
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
X
X
X
X
X
X
X
0,0
Отдельное мероприятие
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Кировской области"
всего
X
2871
136477
155469,8
17560
15000
15000
15000
357377,8
федеральный бюджет
X
0,0
120167,0
58129,0
0,0
0,0
0,0
0,0
178296,0
областной бюджет
X
2871
16310
97340,8
17560
15000
15000
15000
179081,8
муниципальный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" в сельских поселениях области"
всего
X
7261,0
1494
4150
X
X
X
X
12905
федеральный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
0,0
областной бюджет
X
7261,0
1494
4150
X
X
X
X
12905
муниципальный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
X
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
0,0
иные внебюджетные источники
X
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
0,0
Отдельное мероприятие
"Безопасный город"
всего
697
56027,0
53738,8
52624,8
54585,3
55585,3
56585,3
57585,3
387428,8
федеральный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
697
56027,0
53738,8
52624,8
54585,3
55585,3
56585,3
57585,3
387428,8
муниципальный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальный бюджет
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие
"Обеспечение реализации Государственной программы"
всего
43962,1
46569,5
51951,7
51951,7
52581
52581
52581
52581
404675,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
43962,1
46569,5
51951,7
51951,7
52581
52581
52581
52581
404675,1
муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------